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慧
于2020-04-09 13:57 發(fā)布 ??659次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-09 13:58
你企業(yè)所得稅都申報了?沒有反結(jié)賬做3月賬上就可以
慧 追問
2020-04-09 13:59
已經(jīng)按多計申報了
2020-04-09 14:02
現(xiàn)在在做3月的賬,發(fā)現(xiàn)利潤總額比之前的少,才想起之前計算的所得費是未計提工會經(jīng)費
maize老師 解答
2020-04-09 14:05
申報沒有辦法了,只能4月做了,
2020-04-09 14:14
4月份怎么做,現(xiàn)在是多交了所得稅下個季度的利潤總額補減這個月的差額再計算所得稅吧
2020-04-09 14:21
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費,借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費 貸銀行,你這個做,利潤總額就減少了,
2020-04-09 14:27
以上是4月份的分錄吧,我3月份已經(jīng)補計提了,只是申報時是按未計提的金額計算
2020-04-09 14:29
4月份還要計提嗎
2020-04-09 14:33
不需要做,那你這個申報和你賬上不一致?
2020-04-09 14:36
對
2020-04-09 14:38
上面這樣
2020-04-09 14:41
不需要做賬了,你之前做話
2020-04-09 14:42
下次按正確累計數(shù)1-6月申報就可以,
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020-04-09 13:59
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