老師,我不懂,今天聽到老會計(jì)說,應(yīng)付付不出去了,就做預(yù)收,借應(yīng)付賬款,袋預(yù)收賬款,能這么做嗎,這么做對嗎?
阿慢
于2020-04-09 13:09 發(fā)布 ??1511次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-09 13:10
您好
這樣做了還是掛在預(yù)收賬款科目啊 沒有太大意義
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同學(xué)你好
對于這類調(diào)整不需要編制會計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:47

1.應(yīng)收賬款:我方為銷售方,貨物已交付購貨方,但款項(xiàng)未收回。
2.預(yù)收賬款:我方為銷售方,貨物未交付購貨方,但款項(xiàng)已收回。
3.應(yīng)付賬款:我方為購買方,貨物已交付,但款項(xiàng)未支付。
4.預(yù)付賬款:我方為購買方,貨物未交付,但款項(xiàng)已支付。
2022-04-05 13:00:04

你好,是應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個(gè)明細(xì)科目,需要抵消的意思嗎?
2022-03-18 17:55:52

同學(xué)你好,
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬期末借方余額減壞賬準(zhǔn)備余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末借方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額
2021-08-24 10:01:20

預(yù)收賬款不能代替應(yīng)收賬款么
2020-07-07 22:36:31
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