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于2020-04-09 10:53 發(fā)布 ??641次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-09 10:53
你好,你單位沒有減免這280之前,實(shí)際需要繳納的稅款是215.15?
小小 追問
2020-04-09 10:55
這樣
鄒老師 解答
2020-04-09 10:56
你好,全部是代開發(fā)票收入的情況下,280在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的本期實(shí)際抵減填寫0,期末余額280才是的
2020-04-09 11:02
我280要抵減稅額,要繳納開了495.15的稅現(xiàn)在抵扣了280
不可以抵減嗎,剛好要繳稅了,280不是全額抵扣嗎
2020-04-09 11:10
你好,因?yàn)槎际谴_發(fā)票的收入,代開當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了增值稅,在季度申報(bào)的時(shí)候就不需要補(bǔ)交增值稅才是的所以我前面回復(fù)的是不需要在本期實(shí)際抵減欄次填寫280
2020-04-09 11:12
我們公司是自己開的專票不是代開的,沒繳納稅款
2020-04-09 11:13
這樣可以嗎?
2020-04-09 11:15
你好,自己開具的專用發(fā)票,那第二行就應(yīng)當(dāng)是0才是的這種情況你之前提供的減免稅額明細(xì)表填寫是正確的(本期發(fā)生額280,實(shí)際抵扣280,期末余額0)
2020-04-09 11:40
她自己帶出來的
你好,第二行是自己填寫,而不是自己帶出來的沒有填寫第二行,那第二行是不會(huì)有數(shù)據(jù)的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 624662 個(gè)
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