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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-09 09:44

增值稅減免稅的申報表填寫優(yōu)惠的2%
如果符合月不超過10萬季度不超過30萬,還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報即可。

附填報說明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

林小林 追問

2020-04-09 09:46

不是按1%的稅率直接開發(fā)票嗎?

樸老師 解答

2020-04-09 09:53

是的,開發(fā)票是按照一個點(diǎn)直接開的

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