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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-06 10:03

收到發(fā)票   借:庫存商品等     80     貸:應(yīng)付賬款     80
     借:應(yīng)付賬款   80     貸:銀行存款     80

start 追問

2020-04-06 10:17

這樣到頭來 掛了個50萬

許老師 解答

2020-04-06 10:20

不是的哦。B個人無法開票,欠B的50萬元,是不能在外賬里面,反映的呀
(而且這種三方協(xié)議,都不能給XX局看的。看的話,涉嫌虛開發(fā)票問題了)

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您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-05-13 15:34:26
同學,你好 可以按中介服務(wù)費入賬
2021-06-06 18:42:00
收到發(fā)票 借:庫存商品等 80 貸:應(yīng)付賬款 80 借:應(yīng)付賬款 80 貸:銀行存款 80
2020-04-06 10:03:54
你好同學,你要寫兩個憑證 第一個是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個正確的憑證就可以了同學。
2020-07-08 16:14:00
1、購進時沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時; a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09
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