
所得稅匯算清繳,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)是虧損的,怎么調(diào)未分配利潤(rùn)
答: 你好! 就是減少虧損
企業(yè)所得稅清繳,招待費(fèi)超支,但企業(yè)虧損,不需要交企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,招待費(fèi)調(diào)整之后應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù)?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤(rùn)是調(diào)增前的,主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計(jì)算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
答: 你好 重新保存下主表的

