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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-02 16:13

你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是這樣做分錄,借;主營業(yè)務收入,貸;本年利潤

追問

2020-04-02 16:16

是呀,可是,賬套自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候,結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證是,主營業(yè)務收入貸方為紅字,本年利潤的數(shù)就少了。請問什么情況回導致貸方紅字的情況?

追問

2020-04-02 16:19

追問

2020-04-02 16:20

老師,就像圖片這樣,為什么主營業(yè)務收入有在借方的,有在貸方紅字的?

鄒老師 解答

2020-04-02 16:22

你好,因為正常來說主營業(yè)務收入發(fā)生在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就在借方的
其實計入借方與計入貸方負數(shù)結(jié)果是一樣的,只是方法不同而已

追問

2020-04-02 16:23

就是瞅著怪怪的,有的在借方,有的在貸方,瞅著就別扭。老師您說是不是我哪里錄取的時候出了問題呢?

鄒老師 解答

2020-04-02 16:28

你好,可能是你之前有錄入主營業(yè)務收入借方負數(shù),導致現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入貸方負數(shù)了

追問

2020-04-02 16:43

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-02 16:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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不含
2017-03-20 16:45:51
你好;你是銷售方給 購買方現(xiàn)金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現(xiàn)金折扣 貸應收賬款。? ??
2022-05-25 12:29:12
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借銀行存款貸應收賬款。
2022-04-07 16:41:32
你好,7月份客戶什么原因要求給她退還現(xiàn)金
2020-07-05 10:44:00
你好! 可以的,思路是對的
2020-04-30 18:45:32
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