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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-02 16:02

你好  借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

you are so cute 追問

2020-04-02 16:14

那老師次月發(fā)票到了怎么做賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2020-04-02 16:26

你好   次月收到發(fā)票  你不是銷售嗎 你是自己開票出去 你就紅沖無票收入 。按發(fā)票在做一筆   紅沖: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   主營業(yè)務(wù)收入  貸銀行存款   在做一筆 按開票 : 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

you are so cute 追問

2020-04-02 16:44

謝謝老師,

you are so cute 追問

2020-04-02 16:45

老師,公司給其他個人打款,怎么做賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2020-04-02 16:50

你好    要看是打款的什么業(yè)務(wù)  好判斷分錄

you are so cute 追問

2020-04-02 17:09

沒啥業(yè)務(wù),就是給個人的付款

meizi老師 解答

2020-04-02 17:14

你好 那要還你們的話 就做 借其他應(yīng)收款- 某個人貸銀行存款

you are so cute 追問

2020-04-02 22:51

老師情況是這樣的,我們公司是一個商貿(mào)公司,買進(jìn)賣出類型的,現(xiàn)在老板的一個朋友,通過我們公司的名義,購進(jìn)商品然后再賣出去(采購款和銷售款走的我們公司的銀行賬),然后把這中間的利潤轉(zhuǎn)到他個人賬戶!請問這個怎么做賬務(wù)處理,而且要和公司的利潤不沖突分開,老板的朋友通過我們公司和a公司采購了價值154000元的貨(發(fā)票開給我們公司),然后通過我們公司237600元賣給b公司(發(fā)票我公司開),我們公司再把這中間的利潤轉(zhuǎn)到他朋友的個人賬戶,前提是要把我們利潤和他朋友的分開,應(yīng)收賬款和應(yīng)付也和他朋友分開,怎么具體做賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2020-04-03 09:06

你好  你做購進(jìn) 和銷售處理 。  然后分別體現(xiàn) 把這部分做明細(xì)

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你好,具體是什么科目的發(fā)票?
2020-04-07 19:04:46
開具的發(fā)票是專票還是普票
2018-11-29 15:42:56
你好 這個是銷售貨物的嗎 還是工程 你們支付了一部分嗎
2022-02-22 08:05:50
你好,收到苗木的發(fā)票,苗木具體是用于什么方面??
2022-03-15 10:27:53
你好 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-04-02 16:02:50
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