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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2020-04-02 17:00

按照189萬計算,高于150,低于200,4.5%的提成,提成=189*4.5%=8.51

只若初見 追問

2020-04-02 17:02

老師,還有就是提供資金給予年利率8%的占用費,3月10號開始簽訂的合同,那么這個月我要計算這個資金使用費嗎

桂龍老師 解答

2020-04-02 17:29

是的,要計提的。。。

只若初見 追問

2020-04-02 17:32

老師我是月末計提嗎?3月10號投入的資金到目前一共是60萬,那老師這個費用我計入財務費用嗎?我怎么計算呢,還有提成的錢我計入哪一個科目?。?/p>

桂龍老師 解答

2020-04-02 17:40

就是你收入的成本嗎。計算出來以后可以做到主營業(yè)務成本里面去啊。當然這只是暫估,如果要給他錢的話,還要他開發(fā)票,回來才能給他錢。財務費用也是一樣。

只若初見 追問

2020-04-02 17:43

老師我收到投資款是不是要記入實收資本嗎,但是沒有參與股份,資金占有率8%和提成還有利潤我分別怎么做賬啊

桂龍老師 解答

2020-04-02 17:54

如果不是股東,就不是實收資本,算是借款。
計算好提成后,暫估
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
開票后,沖紅付款
借主營業(yè)務成本  負數(shù)
貸應付賬款   負數(shù)
借主營業(yè)務成本  開票金額
貸應付賬款  開票金額
借應付賬款
貸銀行存款
資金占有率的費用處理也是如此。
利潤是分給股東的
借利潤分配~未分配利潤
貸應付股利

只若初見 追問

2020-04-02 18:03

謝謝老師耐心解答,老師合同中約定了甲乙雙方按月結算分取該業(yè)務的利潤及提成(第一問題:指的就是銷售總額提成還是既有提成也有利潤的提成???)、資金占用費。第二問題:老師三月十號到3月底打款一共打款60萬(不是一天打款60萬)過來,這個資金占用使用費我是要算日利率嗎日利率怎么算呢

只若初見 追問

2020-04-02 18:04

老師我們怎么開票給投資人呢,我們是銷售貨物,怎么開票啊,開什么票呢

桂龍老師 解答

2020-04-02 18:24

第一問題。按照合同,乙方收取資金占用費和業(yè)務提成兩部分。資金占用費,也就是乙方投入資金的利息。業(yè)務提成,是根據(jù)甲方當月產(chǎn)生的業(yè)務進行相應的提成。
第二問題。資金占用費,也就是利息,是按照8%的年利率結算。日利率=8%/365,乘以投入的資金,在乘以天數(shù)就是當月應計提的財務費用。
乙方取得收入,甲方付款,是在乙方開票給甲方的前提下進行結算的,如果乙方不開票,甲方就給乙方結算的話,那么甲方不能在稅前扣除。合同中沒有明確乙方要開票給甲方,這是有扯皮的嫌疑。

只若初見 追問

2020-04-02 18:37

老師我再給你確認一下哈,乙方收取資金占用費和提成不涉及分利潤的問題對吧;
第二:我們公司是3月10號收到投資方20萬元是不是月末計提資金使用費:20萬*8%|365*22天第二筆款是3月12號收到40萬那么月末計提:40萬*8%|365*20天,老師我這樣計提對嗎,因為基本每個月都要打幾筆款過來,那么四月我就把這60萬*8%|12;
第三老師你說沒有寫對方要開票給我們,那么我們付出的這一筆款是不能扣除成本嗎就不能記入成本嗎

桂龍老師 解答

2020-04-02 19:16

第一,乙方如果不是股東,就不涉及利潤分配給他。
第二,利息計提思路正確。
第三,沒取得乙方開過來的發(fā)票,當月可以暫估進成本,但是,年末如果乙方還沒有開票過來,那么甲方是不可以稅前扣除的。

只若初見 追問

2020-04-02 19:30

老師我們可以代開票去稅務局嗎?,代開的話稅率是多少啊

桂龍老師 解答

2020-04-02 19:40

是的,可以去稅局代開。代開涉及到增值稅  增值稅附加和個稅,增值稅是按照3%的征收率,個稅的稅率分為七檔,看取得收入多少來適用稅率。

只若初見 追問

2020-04-02 23:13

謝謝啦老師

桂龍老師 解答

2020-04-02 23:55

不用客氣,祝你學習愉快同學。滿意給個五星好評哈。

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