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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 10:17

你好!是的,涉及所以類科目的那比業(yè)務(wù)

蒂菲娜 追問

2020-04-02 10:23

調(diào)整完了,是不是需要交的企業(yè)所得稅就在20年交了,l9年做錯(cuò)的部分會(huì)不會(huì)讓補(bǔ)呢

QQ老師 解答

2020-04-02 10:41

你好!匯算清繳調(diào)整的要補(bǔ)繳稅款但是不會(huì)有滯納金

蒂菲娜 追問

2020-04-02 12:23

老師你看我這是我自已之前調(diào)整的18年的賬,這樣是不是不對(duì)呢,如果按你教的應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,還是有點(diǎn)不明白,之前兩宅人工費(fèi)支付時(shí)貸方用的科目是勞務(wù)成本,沒貸銀行存款,后來又結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2020-04-02 12:25

你好!勞務(wù)成本你結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期費(fèi)用了嗎?

蒂菲娜 追問

2020-04-02 14:11

結(jié)轉(zhuǎn)了,這兩筆都在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)

蒂菲娜 追問

2020-04-02 14:56

我現(xiàn)在就是不知道怎么調(diào)整這兩筆

QQ老師 解答

2020-04-02 15:17

你好!結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益了是吧,用未分配利潤代替勞務(wù)成本紅字沖回,在做籃子正確的就可以

蒂菲娜 追問

2020-04-02 16:03

是不是這樣的,借:未分配利潤一3000,貸:應(yīng)付賬款3000,

蒂菲娜 追問

2020-04-02 16:24

上面的圖片是我這個(gè)月調(diào)整的分錄,現(xiàn)在還需要做一筆什么分錄調(diào)整勞務(wù)成本

QQ老師 解答

2020-04-02 16:36

你好!應(yīng)付也應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧,原來正確的分錄是什么你寫一下

蒂菲娜 追問

2020-04-02 16:38

這是我今天調(diào)整的分

QQ老師 解答

2020-04-02 16:40

你好!這樣截圖看太不方便,原來的業(yè)務(wù)應(yīng)該做什么分錄你寫一下我給你改

蒂菲娜 追問

2020-04-02 16:42

這兩筆是去年做的,感覺不對(duì),就做了調(diào)整,不知道對(duì)不對(duì),現(xiàn)在不知道還要怎么做,因?yàn)楦度斯べM(fèi)收到勞務(wù)公司的專票,我是認(rèn)證扺扣時(shí)才入成本的,19年沒認(rèn)證也沒抵扣我就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,想調(diào)20年入成本

蒂菲娜 追問

2020-04-02 16:47

19年支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借:勞務(wù)成本一人工,貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)人員工資:借:主營業(yè)務(wù)成成_人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工;
因?yàn)槲覀兊膭趧?wù)是分包出去的,付款時(shí)勞務(wù)公司開了專票給我們,這個(gè)票是在我們需要抵扣時(shí)才入賬的,所以感覺我的分錄做錯(cuò)了,想在20年調(diào)整過來,請(qǐng)老師幫我改一下正確的分

QQ老師 解答

2020-04-02 16:55

抵扣稅金就不可以進(jìn)成本額

蒂菲娜 追問

2020-04-02 17:14

進(jìn)項(xiàng)是單獨(dú)分開了的,我就想知道我現(xiàn)在這筆該怎么做成正確

QQ老師 解答

2020-04-02 17:39

因?yàn)槭侨ツ甑臉I(yè)務(wù)借方直接做未分配利潤就可以了。

蒂菲娜 追問

2020-04-02 17:43

能幫忙寫一下會(huì)計(jì)分錄

QQ老師 解答

2020-04-02 19:10

借 未分配利潤 紅字  借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅藍(lán)字

蒂菲娜 追問

2020-04-02 20:49

是我們付款給勞務(wù)公司,應(yīng)該是我們的人工成本,不涉及到增值稅,為什么還要貸未交增值稅呢?還是不明白

QQ老師 解答

2020-04-03 05:27

你好!你不是說取得的增值稅專用發(fā)票嗎?不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
還要計(jì)提個(gè)人股東的個(gè)稅
2023-07-24 14:29:18
第一個(gè)分錄不對(duì)利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
您好 計(jì)提 借 利潤分配-未分配利潤 貸 利潤分配-應(yīng)付利潤 借 利潤分配-應(yīng)付利潤 貸 應(yīng)付利潤 發(fā)放 借 應(yīng)付利潤 貸 銀行存款
2020-06-06 15:07:42
你好;? ? ?是的。 就這樣來走分錄。 記得? ?代扣代繳股東個(gè)稅 即可? ?
2022-02-18 12:00:36
你好,完整過程是這樣 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付股利 借;利潤分配-應(yīng)付股利,貸;應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利,貸,銀行存款
2019-07-24 16:01:23
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