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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-31 17:06

你好,你是需要做期末 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)10

小米蟲 追問

2020-03-31 17:17

老師,你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是有問題

鄒老師 解答

2020-03-31 17:19

你好,你認為有問題的地方是哪里?正確的應(yīng)當(dāng)是什么呢?

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相關(guān)問題討論
老師:6月開的銷項必須得入賬是嗎?哪我今天開的進項今天認證不了,該怎么辦呀?
2020-06-30 18:04:53
這個的話,期末進項、銷項,都是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅上的。進項大于銷項的話,會導(dǎo)致未交增值稅余額在借方。這樣的話,不用賬務(wù)處理,下期留抵,就可以啦
2020-03-30 13:53:32
那我要不認證可不可以在待認證里放著
2020-03-13 14:38:44
您好,可以不處理的。下個月有了銷項,再結(jié)轉(zhuǎn)或者年底一起結(jié)轉(zhuǎn)都行。
2017-06-05 15:07:06
你好,圖片是不是失敗了?看不到
2016-12-11 11:21:21
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