沖無(wú)票收入 借:應(yīng)收賬款-880320 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-880320 借:庫(kù)存現(xiàn)金-8008 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-8008 借:銀行存款-63336 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-63336我上個(gè)月做的是正數(shù),這個(gè)月做負(fù)數(shù)對(duì)嗎
彤彤
于2020-03-31 07:15 發(fā)布 ??844次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-03-31 07:18
你好 是的 這個(gè)做上月的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
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你好,根據(jù)你的描述,先收到現(xiàn)金收入,然后存入銀行,是第一種方式
2022-10-10 19:57:37

你好,一般是開票的時(shí)候再確認(rèn)收入。先收錢的話,收到錢時(shí)借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款,庫(kù)存現(xiàn)金存銀行后借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,開票的時(shí)候借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2021-09-10 15:23:55

你好,銷售額分錄是
借;庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款等科目
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
實(shí)現(xiàn)收入不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)借方,而是應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方,收入在貸方表示增加的
2019-04-30 16:49:25

你好,是這樣處理的
2016-12-07 17:03:02

你好,如果是收到的貨款存入銀行了,算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-07-27 16:29:56
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彤彤 追問
2020-03-31 07:19
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 07:20
彤彤 追問
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2020-03-31 07:55
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2020-03-31 07:59