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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-30 16:21

你好,你可以根據(jù)19年做的那張憑證做一張紅字憑證,但是由于沒有收到退款,先掛往來。

積極的小海豚 追問

2020-03-30 16:36

是先把之前的憑證沖紅,然后在做這樣的分錄嗎?
借:制造費用  (紅字)
       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)
       貸:預(yù)付賬款   (紅字)


然后做
借:其他應(yīng)收款
   貸:以前年度損益調(diào)整
          應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)


再做
借:以前年度損益調(diào)整
     貸:利潤分配—未分配利潤

是這樣做嗎?

路老師 解答

2020-03-30 16:42

你好,可以直接做,預(yù)付賬款不要沖紅字
借:其他應(yīng)收款
       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配—未分配利潤

積極的小海豚 追問

2020-03-30 16:45

但我現(xiàn)在還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,該如何處理

路老師 解答

2020-03-30 16:56

分錄里面的進(jìn)項紅字   和進(jìn)項轉(zhuǎn)出是一樣的結(jié)果,你可以把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)改成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)

積極的小海豚 追問

2020-03-30 17:09

請問一下,是不是涉及到費用類的科目在跨年度時,發(fā)生錯誤時,都可用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整?

路老師 解答

2020-03-30 17:11

是的,費用類科目,如果下年發(fā)現(xiàn)錯誤,就用以前年度損益科目

積極的小海豚 追問

2020-03-30 17:11

好的,謝謝你的耐心教導(dǎo)

路老師 解答

2020-03-30 17:21

不用謝,祝工作順利,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
對方開給你們的,如果之前認(rèn)證了,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是的是稅額。
2021-06-07 14:34:04
您好,分錄做進(jìn)項負(fù)數(shù)即可。
2017-10-12 10:52:49
借其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤,
2020-03-30 12:29:01
借銀存貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-03-30 12:05:29
你好,你可以根據(jù)19年做的那張憑證做一張紅字憑證,但是由于沒有收到退款,先掛往來。
2020-03-30 16:21:27
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