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送心意

雯雯老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2020-03-29 11:13

您好,同學(xué),想問一下具體不理解的點在哪里?

海鳥 追問

2020-03-29 12:12

最后邊的提問,反映的數(shù)字,我想應(yīng)該是借貸方的累積反

雯雯老師 解答

2020-03-29 12:21

您好,同學(xué),前期可以慢慢做,搞定這一類型的,可以先把分錄自己一個個寫出來。你看它的期初計提4萬,然后銷售轉(zhuǎn)回2萬,這樣約是2萬,但是2011年6月,(18-15)又減值3萬,原來2萬,這是計提1萬,最終達(dá)到3萬余額,接著又結(jié)轉(zhuǎn)2萬,現(xiàn)在剩1萬余額,最后減值消失,把這1萬沖回,最后為0.

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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