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送心意

雯雯老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2020-03-28 20:58

您好,這道題說的車間管理人員,但是科目用的是管理費用,用錯科目,應(yīng)該:借:制造費用  1900  貸:管理費用 1900

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:19

哦哦

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:19

老師,那別的幾道題呢?

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:20

我剛學(xué)錯賬更正

雯雯老師 解答

2020-03-28 21:24

同學(xué),您好,其實錯賬更正很簡單,你要把握住一個原則,就是先在草稿紙上根據(jù)題目列出正確的分錄,然后和題中的錯誤分錄進行對比,將錯誤分錄加上你調(diào)整的分錄最后達成正確的分錄。

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:26

哦哦,好的老師

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:27

那我一會兒讓你看一下我寫的分錄對不對

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:27

老師,就是第二題的會計分錄是怎么做的???

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:38

老師,第二題我會啦

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 21:39

就是第四題的會計分錄怎么做啊,這個不太會

雯雯老師 解答

2020-03-28 21:48

第四題主要是沒有記增值稅,補上就行  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸:銀行存款

務(wù)實的飛鳥 追問

2020-03-28 22:06

哦哦,好的老師,謝謝啦

雯雯老師 解答

2020-03-28 22:22

不客氣,應(yīng)該的,加油哦!

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相關(guān)問題討論
看一下圖片,參考一下
2020-06-03 15:09:54
同學(xué)你好 請一題一問的哦
2021-06-26 07:42:20
你好,操作如下: ①清點鈔票,②開出收據(jù),③登計現(xiàn)金日記帳,④將收據(jù)底聯(lián)傳遞給財務(wù)部記帳,⑤現(xiàn)金當(dāng)日交存銀行。
2021-06-03 21:39:57
看一下圖片,參考一下
2020-11-03 12:38:03
(1) 借:營業(yè)收入 50000 貸:營業(yè)成本 45000 固定資產(chǎn)-原價 5000 (2) 借:固定資產(chǎn)-累計折舊 1000 貸:管理費用 1000 (3) ①借:年初未分配利潤 5000 貸:固定資產(chǎn)-原價 5000 ②借:固定資產(chǎn)-累計折舊 1000 貸:年初未分配利潤 1000 ③借:固定資產(chǎn)-累計折舊 1000 貸:管理費用 1000
2020-07-07 13:56:36
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