
購買金稅盤(借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入) ,最后將減免的稅費(fèi)計(jì)入營業(yè)外收入對嗎?
答: 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目 是沖減管理費(fèi)用
金稅盤報(bào)銷時,借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫存現(xiàn)金480元,抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,12月底因?yàn)槭擒浖涃~增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款可以么?
答: 你好,不可以的,只有“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個二級科目的余額是正確的就行,不用單獨(dú)做增值稅-減免稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用還是做:借管理費(fèi)用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確


花落花開 追問
2016-05-10 17:49
鄒老師 解答
2016-05-10 17:44
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2016-05-10 17:48
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2016-05-10 17:51