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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-03-26 14:37

您好,收到貨物:借:原材料  貸:應(yīng)付暫估
支付貨款:借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款

楓梵 追問

2020-03-26 14:38

那如果收到發(fā)票呢?

微微老師 解答

2020-03-26 14:39

收到發(fā)票,借:應(yīng)付暫估  借:進項稅   貸:預(yù)付賬款

楓梵 追問

2020-03-26 14:40

那如果這張發(fā)票到年底審計時還沒收到,審計會怎么處理呢?

微微老師 解答

2020-03-26 14:41

為什么會到年底還沒到?

楓梵 追問

2020-03-26 14:42

假如的話

微微老師 解答

2020-03-26 14:44

沒有到,就要說明原因。

楓梵 追問

2020-03-26 14:45

正常的話是不是應(yīng)該收到了,但就是沒到審計應(yīng)該怎么調(diào)整分錄呢?

微微老師 解答

2020-03-26 14:46

不需要調(diào)整分錄啊。

微微老師 解答

2020-03-26 14:47

年底,應(yīng)付暫估有數(shù)據(jù)很正常 的。除非企業(yè)不經(jīng)營了。

楓梵 追問

2020-03-26 14:47

年末都沒有發(fā)票,那如果,我們這批存貨,確認(rèn)成本了,是不是就要調(diào)整分錄了呢?

微微老師 解答

2020-03-26 14:53

那你是實際收到了存貨,只是沒確認(rèn)負(fù)債而已。不需要調(diào)整分錄的。

楓梵 追問

2020-03-26 14:57

我是說,我把這批存貨已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了,但是這批貨一直沒收到發(fā)票

微微老師 解答

2020-03-26 14:59

您好,從應(yīng)付暫估轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

楓梵 追問

2020-03-26 15:01

???您是說借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:營業(yè)外收入?

微微老師 解答

2020-03-26 15:02

嗯嗯。沒收到票,只能確認(rèn)這批存貨是意外所得,入營業(yè)外收入。

微微老師 解答

2020-03-26 15:03

如果您有其他什么見解,可以說出來,我們討論一下。

楓梵 追問

2020-03-26 15:04

那要是沒有轉(zhuǎn)入成本的話,就一直在存貨里面掛著,也要借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:營業(yè)外收入呢?

微微老師 解答

2020-03-26 15:06

是的,如果時間長了,就會形成壞賬了的。

楓梵 追問

2020-03-26 15:07

您回答串了吧?這我我提的另外一個問題,也是您負(fù)責(zé)回答的呢?

微微老師 解答

2020-03-26 15:09

您這里不是預(yù)付了一筆款嘛?

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您好,收到貨物:借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 支付貨款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估 月末,貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
2021-08-08 19:33:02
1借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2,借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
2017-06-06 17:18:25
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