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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 13:42

你好,同學(xué)。
你不用,你直接是
借 應(yīng)收賬款  -51000
貸 預(yù)收賬款  -51000
以前年度損益調(diào)整一定是損益 類科目 才用的

唱唱 追問

2020-03-26 13:44

那就是把原來的分錄重回,借貸方都要用紅字做是吧?
然后把對(duì)方單位重新開的發(fā)票在3月再次做借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款—收入

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 13:45

是的,就是這個(gè)意思。

唱唱 追問

2020-03-26 13:49

我沒有直接把發(fā)票金額下入收入當(dāng)期收入中,開票的當(dāng)期(2019年12月)沒有影響到損益,所以我調(diào)整的時(shí)候可以原路返回,不管是否跨年度,非損益類科目都無需使用以前年度損益來調(diào)整,對(duì)嗎老師?

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 13:50

是的,就是這個(gè)意思,理解正確

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