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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-26 10:50

紅沖原來的分錄,按發(fā)票金額入賬

冰冰不冰 追問

2020-03-26 10:52

老師,金額是一致的當時付款給個人的時候做的分錄是借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票應該怎么做分錄?付的金額和發(fā)票金額是一致的

玲老師 解答

2020-03-26 11:03

正規(guī)的做當就是 紅沖原來的分錄,按發(fā)票金額入賬 你也可以把發(fā)票貼到原來憑證后面

冰冰不冰 追問

2020-03-26 11:06

理解了,本來要放到成本里,結(jié)果查了下當時付的時候就放在費用里了,要是現(xiàn)在在放在成本里的話就重復了是吧?

玲老師 解答

2020-03-26 11:20

可以做更正的分錄,借成本貸費用

冰冰不冰 追問

2020-03-26 11:25

不更正也是可以的是吧?

玲老師 解答

2020-03-26 11:33

不更正就是成本和費用不準確 ,不影響利潤

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相關(guān)問題討論
借銀存借管理費用-4000
2020-05-21 08:47:06
您好 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 480 借:管理費用-辦公費 -480
2019-12-03 19:59:44
你好,因為是當年的,可以直接把發(fā)票附在后面。
2019-07-16 10:51:36
你好,預支是借其他應收款貸銀行存款/現(xiàn)金,發(fā)工資時沖其他應收款
2018-12-15 10:14:10
你好!原分錄紅字就可以
2016-10-27 13:08:33
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