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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-24 08:45

沖掉,借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

七七呀! 追問

2020-03-24 08:47

還有一筆是,我這邊有個客戶,叫我們公司先開了票,但是貨物沒出,錢也沒到賬,這個我要怎么做分錄呀?

maize老師 解答

2020-03-24 08:51

只看發(fā)票上面稅額做,借應(yīng)收賬款 貸銷項稅額,別的先不做,

七七呀! 追問

2020-03-24 08:55

好的,謝謝了

maize老師 解答

2020-03-24 08:58

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

七七呀! 追問

2020-03-24 09:21

老師,這種只開了票,記賬也只記稅額的,那我摘要里寫什么會合適一些??

maize老師 解答

2020-03-24 09:29

摘要就按實際寫,開出xx 發(fā)票沒有發(fā)貨,就可以

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你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
負數(shù)沖減嗎?但增值稅和附加稅的稅收減免多計提的不是計入營業(yè)外收入嗎?為什么企業(yè)所得稅的減免是直接沖減所得稅費用?
2020-05-13 08:53:14
借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-02-05 16:26:58
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,不需要,按實際繳納的做計提,扣繳分錄
2018-01-04 15:29:45
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