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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-23 22:59

你好,你有點(diǎn)擊重算按鈕嗎?

沁沁 追問

2020-03-23 23:00

點(diǎn)了,還是都是0,但是資產(chǎn)負(fù)債表就有年初余額和期末余額。利潤表是不是因?yàn)楸驹聸]有收入,才這樣的?

鄒老師 解答

2020-03-23 23:01

你好,本月即使沒有損益事項(xiàng)發(fā)生,那本年累計(jì)也應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)數(shù)據(jù)才是的

沁沁 追問

2020-03-23 23:02

做賬的時(shí)候,我把管理費(fèi)用,稅金附加等損益類都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面的,有關(guān)系嗎

沁沁 追問

2020-03-23 23:10

老師,我在建賬的時(shí)候只錄入了期初余額,沒有錄入累計(jì)借方和累計(jì)貸方。是這個(gè)原因嗎?這樣的話,現(xiàn)在建賬來不及了,可以現(xiàn)在把利潤表空白的本年累計(jì)直接填寫期初時(shí)候的利潤表的本年累計(jì)金額,然后,點(diǎn)重算,可以嗎?

沁沁 追問

2020-03-23 23:12

建賬當(dāng)時(shí)手上只有期初余額,沒有累計(jì)借方和累計(jì)貸方的數(shù)據(jù)。也問了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,說沒有關(guān)系,就只填了期初余額。是不是有別的方法,我不用重新再建賬了。

鄒老師 解答

2020-03-23 23:20

你好,損益事項(xiàng)本來就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,與這個(gè)沒有關(guān)系
利潤表是發(fā)生額,而不是某個(gè)科目的期末余額
建賬的時(shí)候沒有錄入本年累計(jì)借方,本年累計(jì)貸方,這樣就會(huì)導(dǎo)致本月,本年累計(jì)都沒有數(shù)據(jù)的

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