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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-23 19:54

你好,如果有工資和福利費支出是需要計提的。

江南美 追問

2020-03-23 19:57

比如我4月初做3月份的賬,計提是3月的還是4月的?

立紅老師 解答

2020-03-23 20:00

你好,一般企業(yè)是當(dāng)月工資 下月發(fā)放,當(dāng)月末計提當(dāng)月的工資 。比如1月工資 2月發(fā),然后1月末計提的是1月的工資 。

江南美 追問

2020-03-23 20:06

月末做賬就是當(dāng)月提當(dāng)月發(fā)?

立紅老師 解答

2020-03-23 20:19

你好,這個不一定,看單位自已的制度,如果您4月初做3月份的賬,那么計提是3月的工資

江南美 追問

2020-03-23 21:02

如不計提直接做行嗎?

江南美 追問

2020-03-23 21:03

老師做賬是金碟好還是用友好?

立紅老師 解答

2020-03-23 21:07

你好,不計提賬是不平的,應(yīng)付職工薪酬只有借方數(shù),沒有貸方數(shù)
用金蝶的比較多。

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相關(guān)問題討論
你好,如果有工資和福利費支出是需要計提的。
2020-03-23 19:54:11
同學(xué)你好,是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算 的;
2021-06-18 15:52:10
你好,個人建議是通過?應(yīng)付職工薪酬—福利費? 科目過渡一下?
2022-01-20 09:40:18
可以的 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
2018-07-28 16:33:41
你好,一般是計入差旅費
2017-03-04 14:27:08
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