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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-23 11:15

您好
請問是同一家單位么

楊艷 追問

2020-03-23 11:20

是同一家公司

bamboo老師 解答

2020-03-23 11:20

那可以這樣賬務分錄 分錄正確的

楊艷 追問

2020-03-23 11:22

匯給老板的錢,沒有發(fā)票沖賬,怎么處理呀?

bamboo老師 解答

2020-03-23 11:23

等老板還款或者做分紅

楊艷 追問

2020-03-23 11:26

凈利潤是不是要提取盈余公積后才能分紅?按什么比例提?。抗抉R上要注銷了,往來都要清嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-23 11:27

凈利潤是要提取法定盈余公積后才能分紅 按10%比例提取
公司馬上要注銷了,往來都要清

楊艷 追問

2020-03-23 11:27

提取盈余公積分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-03-23 11:29

借:利潤分配-計提法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積金
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-計提法定盈余公積

楊艷 追問

2020-03-23 11:30

好,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-23 11:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 請問什么原因造成的負數(shù)
2020-02-04 13:53:32
您好 請問是同一家單位么
2020-03-23 11:15:41
你好,是什么愿意導致需要把?應收賬款? 合并到? 應付賬款呢??
2023-10-08 13:13:00
你好。是想都用一個科目使用對嗎。應付賬款是貸方余額吧
2019-03-24 18:57:23
你好 是同一個客戶的話 你可以這樣做的 是
2019-07-19 13:44:50
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