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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-22 22:52

收入比申報(bào)表的高
是申報(bào)錯(cuò)誤嗎
沒(méi)有發(fā)票做賬可以做成本費(fèi)用
比如支付的費(fèi)用借xx費(fèi)用/成本貸其他應(yīng)收款
匯算清繳之前把發(fā)票要回來(lái)

皇小明 追問(wèn)

2020-03-22 22:58

1.做賬出現(xiàn)錯(cuò)誤,以前的帳好多都是錯(cuò)的,而且除了銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)票,其他票據(jù)都沒(méi)有,所以,現(xiàn)在19的賬上數(shù)據(jù),跟申報(bào)數(shù)據(jù)差距很大,2.比如,在門(mén)店買(mǎi)東西,很零碎的一些,都是走的銀行,要不到票據(jù)

郭老師 解答

2020-03-22 22:59

1.成本發(fā)票能取得嗎
多加錢(qián)也得讓對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)
2.正常做成本費(fèi)用可以的,匯算清繳調(diào)增

皇小明 追問(wèn)

2020-03-22 23:05

1,收入比申報(bào)數(shù)據(jù)大,已經(jīng)裝訂了,我要重新做19的帳嗎?2,掛的其他往來(lái)款怎么沖,調(diào)帳,有具體點(diǎn)的分錄嗎?我不確定我調(diào)的對(duì),

郭老師 解答

2020-03-22 23:07

是的,建議修改一九年的帳。
你說(shuō)下具體的業(yè)務(wù)才能給你做調(diào)整。

皇小明 追問(wèn)

2020-03-22 23:10

老師,你要方便的話(huà),我能用qq之類(lèi)的聯(lián)系嗎?,我是新手,現(xiàn)在腦子跟漿糊一樣

皇小明 追問(wèn)

2020-03-22 23:12

就是一個(gè)生產(chǎn)型的企業(yè),現(xiàn)在賬務(wù)比較亂,我不知道從哪開(kāi)始入手解決

郭老師 解答

2020-03-22 23:13

不好意思
學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流
你把你們的業(yè)務(wù)大體說(shuō)下
然后下面跟著分錄
有不對(duì)的我給你修改下,

皇小明 追問(wèn)

2020-03-22 23:14

老師,我能整理一下嗎?明天還能跟你說(shuō)嗎

郭老師 解答

2020-03-22 23:17

可以的,明天到你提問(wèn)的時(shí)間都有效,
如果過(guò)了這個(gè)時(shí)間沒(méi)整理好這個(gè)對(duì)話(huà)框要關(guān)閉
你再重新提問(wèn)就行。

皇小明 追問(wèn)

2020-03-22 23:18

謝謝老師,早點(diǎn)休息

郭老師 解答

2020-03-22 23:20

不用客氣的,早點(diǎn)休息。

皇小明 追問(wèn)

2020-03-23 10:12

1.采購(gòu)原材料
  借:原材料
     應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
     貸:銀行存款/應(yīng)付賬款——明細(xì)
2.銷(xiāo)售商品:
  借:銀行存款/應(yīng)收賬款——明細(xì)
     貸:  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
          應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額
3.收到客戶(hù)貨款
   借:銀行存款
     貸:應(yīng)收賬款—— 明細(xì)
4.付供應(yīng)商欠款
   借:應(yīng)付賬款——明細(xì)
     貸:銀行存款
5.日常支出
 借: 管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用
   貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
6.日常收入
  政府補(bǔ)助/利息收入/保險(xiǎn)賠償/等
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入   —10
  貸:銀行存款               10
  
7.發(fā)放人員工資
  借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
8 . 計(jì)提工資
  借:管理費(fèi)用—管理人員工資
      制造費(fèi)用—管理人員工資
    貸: 應(yīng)付職工薪酬
9.計(jì)提折舊
  借:制造費(fèi)用—折舊費(fèi)
貸:累計(jì)折舊
10.計(jì)提水電費(fèi)
  借:制造費(fèi)用——水電費(fèi)
     貸:其他應(yīng)付款——水電費(fèi)
  注意:一般納稅人取得水電專(zhuān)票時(shí)
      借:其他應(yīng)付款——水電費(fèi)
           應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額
        貸:應(yīng)付賬款—供電公司/銀行存款




11. 計(jì)提稅金
  借:營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅
—教育費(fèi)
—地方教育費(fèi)
—土地/環(huán)保/等等
12. 月末結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料
  借:生產(chǎn)成本
    貸:原材料


13.月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用
制造費(fèi)用分?jǐn)偪砂床牧舷幕蛉斯こ杀净驅(qū)嵶龉r(shí)或機(jī)器工時(shí)
 某產(chǎn)品制造費(fèi)用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額
 某產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用 = 該產(chǎn)品制造費(fèi)用分配率 × 本期制造費(fèi)用總額
  借:生產(chǎn)成本
    貸:制造費(fèi)用—折舊費(fèi)/水電/職工薪酬
14.月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)商品
  借:庫(kù)存商品
貸:生產(chǎn)成本


15.月末,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售商品成本
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
16.月末,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

郭老師 解答

2020-03-23 10:18

你上面發(fā)的這個(gè)處理對(duì)的

皇小明 追問(wèn)

2020-03-23 10:35

主要是前期遺留問(wèn)題多,就是我說(shuō)的,不知道從哪入手

郭老師 解答

2020-03-23 10:39

你上面的處理是正確的
是不是按照這個(gè)來(lái)的

皇小明 追問(wèn)

2020-03-23 10:41

以前不是按這個(gè)來(lái)的,做的不對(duì),賬很亂,所以,我不知道咋調(diào)賬了,做賬我會(huì),調(diào)賬我不太會(huì),

郭老師 解答

2020-03-23 10:45

那年開(kāi)始的
你從去年一月份開(kāi)始挨個(gè)看下賬務(wù)處理
拿不準(zhǔn)的都寫(xiě)下來(lái)

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