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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-20 15:54

需要做借利潤分配未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整

一路風景 追問

2020-03-20 15:56

做了這個分錄的

maize老師 解答

2020-03-20 16:00

借:管理費用/社保-102960 貸:銀行存款102960  這個結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,

一路風景 追問

2020-03-20 16:01

以前年度損益調(diào)整這個科目感覺真的好繞啊

一路風景 追問

2020-03-20 16:02

應(yīng)該是管理費用/社保-102960  借:銀行存款102960,2019年結(jié)轉(zhuǎn)了損益

maize老師 解答

2020-03-20 16:07

你科目余額表是平嗎,這個?

maize老師 解答

2020-03-20 16:07

你看未分配利潤是不是沒有變化?

一路風景 追問

2020-03-20 16:53

感謝汪老師,是我不小心在結(jié)賬前把借:以前年度損益調(diào)整102960 貸:其他應(yīng)付款102960 這張憑證刪除了,所以導致資產(chǎn)負債表不平,已通過對賬其他應(yīng)付款發(fā)現(xiàn)問題,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表已經(jīng)平了。謝謝

maize老師 解答

2020-03-20 16:59

好的額。平了就可以,了

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相關(guān)問題討論
你這個可以沖減當期管理費用的
2020-03-20 15:56:49
你好!是更改上一年的分錄嗎?
2020-03-20 16:32:35
需要做借利潤分配未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-03-20 15:54:53
同學,你好 是正確的,不需要調(diào)整
2024-03-06 10:27:57
你好,以前年度損益調(diào)整,在資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次體現(xiàn)。發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項的情況下,報表勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2022-01-19 09:32:33
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