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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 10:10

你好,同學(xué)。
這個(gè)制造費(fèi)用和你開票都不關(guān)聯(lián),制造費(fèi)用是生產(chǎn)過程中發(fā)生的。你有生產(chǎn)就要結(jié)轉(zhuǎn)

Kalen Wu 追問

2020-03-19 10:12

可是我們外賬的產(chǎn)品的成本核算跟銷售收入掛鉤(產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料費(fèi)=領(lǐng)料總額/不含稅銷售收入*某產(chǎn)品不含稅銷售收入, 產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的人工費(fèi)=人工總額/不含稅銷售收入*某產(chǎn)品不含稅銷售收入 ,產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)=制造費(fèi)總額/不含稅銷售收入*某產(chǎn)品不含稅銷售收入)

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 10:17

你這是采用的什么方法結(jié)轉(zhuǎn)?

Kalen Wu 追問

2020-03-19 10:20

什么什么方法結(jié)轉(zhuǎn)?啥意思

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 10:26

原則上生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用不直接和收入掛鉤,但你這給的公式直接和收入掛鉤,所以問一下你用的是什么方式結(jié)轉(zhuǎn)

Kalen Wu 追問

2020-03-19 10:36

我也不知道是什么方式,我是參考以前會(huì)計(jì)做的方法,

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 10:37

那你這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)不確認(rèn)。

Kalen Wu 追問

2020-03-19 10:40

怎么做賬

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 10:44

現(xiàn)在你直接不處理,直接讓在制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本這里有余額處理。
你這沒有收入,你就 不結(jié)轉(zhuǎn)

Kalen Wu 追問

2020-03-19 10:49

我就做到這一步,把制造費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)【產(chǎn)品入庫】和【結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本】的會(huì)計(jì)分錄,下一步就做結(jié)轉(zhuǎn)本期損益了嗎,

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 11:05

不需要,直接放在生產(chǎn)成本,你有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)。

Kalen Wu 追問

2020-03-19 12:23

我直接將【制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本】,省略了【結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品入庫】和【結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本】,然后就【結(jié)轉(zhuǎn)損益】并且結(jié)賬好了。然后我查看2月的科目余額表,發(fā)現(xiàn)【生產(chǎn)成本-直接人工】和【生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用】有余額在借方,這有沒有關(guān)系的

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 12:35

這是正常的,這個(gè)不影響,

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