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送心意

縈縈老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-18 16:06

您好,是的,如果可以不償付的應(yīng)付以及其他應(yīng)付,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:06

那要是多付了幾分錢了

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:07

您好,可以追究責(zé)任的話,補(bǔ)回來(lái)就行了。

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:08

幾分錢,肯定不追責(zé)啊

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:08

只是想賬務(wù)處理掉

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:09

您好,那您就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出把,主要金額也不大。

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:12

可不可以多付或少付的用紅字或藍(lán)字沖回呢,因?yàn)檫@是購(gòu)買原材料的貨款,借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后紅字或藍(lán)字

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:18

您好,您購(gòu)買原材料肯定是開票了的,需要按開票的金額來(lái)做。

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:27

就是可能票多開了幾分或者少開了幾分這種情況,付款又按照實(shí)際付的這種啊

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:30

您好,如果是這樣的話,入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來(lái)科目,期末的時(shí)候一起調(diào)整入損益。

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:32

發(fā)票開了就掛賬了,款也付了,現(xiàn)在沒(méi)供應(yīng)往來(lái)了,現(xiàn)在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:39

您好,我已經(jīng)說(shuō)的很明確了,您的采購(gòu)價(jià)值要按開票的金額來(lái),如果是少付了幾分錢,您可以做到您的營(yíng)業(yè)外收入中去,當(dāng)成您的利的;如果是多付了,無(wú)法收回,您可以當(dāng)成您的損失,計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出中去。
剛才讓您掛往來(lái),是因?yàn)槿绻鷨挝徊恢挂淮芜@樣的情況,您可以通過(guò)往來(lái)先轉(zhuǎn),年底在調(diào)到營(yíng)業(yè)外收支中去。

騏騏 追問(wèn)

2020-03-18 16:45

比如,多付,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)付,借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:49

您好,
如果您是想年底一次調(diào)整的話;多付的:借:其他應(yīng)收(差額)   應(yīng)付賬款 貸:銀行存款   年底:借:營(yíng)業(yè)外支出  貸:其他應(yīng)收

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