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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-18 14:03

先計提個稅,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎
然后借應(yīng)付職工薪酬-年終獎貸銀行貸其他應(yīng)收款

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您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
剩下的300,要計提壞賬準(zhǔn)備,并核銷壞賬準(zhǔn)備
2021-06-11 11:45:08
你好 你們股東有工資嗎 有分紅協(xié)議 嗎
2020-05-08 16:18:39
你好,雖然結(jié)果一樣,但可以用負數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應(yīng)收款---個人往來 負數(shù)金額 借:其他應(yīng)收款---其他往來 負數(shù)金額
2019-11-29 10:24:24
你好,是的,是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
2019-11-29 10:11:52
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