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春暖花開
于2020-03-18 12:58 發(fā)布 ??1004次瀏覽
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-18 13:01
這個(gè)沒有發(fā)票嗎,之前那個(gè)憑證做啥,你找原始憑證去看看,
春暖花開 追問
2020-03-18 13:23
老師,沒有發(fā)票是之前代賬會(huì)計(jì)瞎編的,附自己編制的采購單,借原材料貸應(yīng)付賬款估價(jià)入庫,就是這樣的
maize老師 解答
2020-03-18 13:26
實(shí)際是沒有這個(gè)業(yè)務(wù)嗎,那沖掉,還是有著這個(gè)業(yè)務(wù),只是沒有發(fā)票,有業(yè)務(wù)就做借應(yīng)付賬款 暫估款,貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,私戶付款就私戶回單做賬,借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款
2020-03-18 13:32
老師,現(xiàn)在真實(shí)業(yè)務(wù)到了是92萬貨,把之前沒有真實(shí)業(yè)務(wù)沖掉,分錄做借應(yīng)付賬款暫估款92萬,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,老師是這樣做么?
2020-03-18 13:34
那你這個(gè)原材料之前做啥,是92萬嗎 ,不是這個(gè)真實(shí),那這個(gè)整體沖掉,需要補(bǔ)上,是那個(gè)時(shí)間點(diǎn)存貨是多少,
2020-03-18 13:35
老師,實(shí)際沒有業(yè)務(wù),怎么沖應(yīng)付賬款估價(jià)入庫?借方是什么?
2020-03-18 13:38
之前做啥,之前做原材料,現(xiàn)在就做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,那就做借庫存商品 負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料負(fù)數(shù),借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-18 14:04
老師,之前會(huì)計(jì)瞎編的,暫估入賬,現(xiàn)在沖掉與實(shí)物不符?
2020-03-18 14:06
不對(duì),那就需要對(duì)應(yīng)沖掉,之后那些沒有做補(bǔ)上才可以,
2020-03-18 14:07
外賬實(shí)務(wù)中是不調(diào)之前了,對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn)成本,肯定是你之前做收入,對(duì)應(yīng)對(duì)方才編制成本出來了,要是沒有之前單據(jù)和發(fā)票,實(shí)務(wù)中一般不處理,
2020-03-18 14:23
老師,外購實(shí)務(wù)是不調(diào)之前是什么意思?我是今年二月份來應(yīng)聘的,代賬會(huì)計(jì)為了減少利潤瞎編的,老師實(shí)務(wù)中一般不處理是什么意思?那么應(yīng)付賬款估價(jià)入庫怎么處理掉?
2020-03-18 14:27
老師,存貨是128638.38
2020-03-18 14:28
這是之前代賬會(huì)計(jì)12月份留下來存貨是138638.38
2020-03-18 14:39
你這個(gè)要是之前做匯算清繳,你現(xiàn)在調(diào),那還對(duì)應(yīng)調(diào)之前匯算清繳表,你要調(diào)就按上面做,借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,那就做借庫存商品 負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料負(fù)數(shù),借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 想2019年匯算清繳沒有問題,反結(jié)賬做2019年,不能調(diào)2020年賬上,
2020-03-18 14:50
老師,我叫老板把票開回來,他不聽,還給我吵了一下,他家是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),我說掛著?
2020-03-18 14:55
你這個(gè)沒有發(fā)票2019年這個(gè)成本,2020年直接做,,那就做 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本 貸原材料
2020-03-18 14:59
應(yīng)付賬款這個(gè)暫估款,下面調(diào)為應(yīng)付賬款供應(yīng)商,付款,就根據(jù)那個(gè)之前回單沖掉這個(gè),對(duì)應(yīng)的
2020-03-18 15:03
老師,我還是不懂,你能寫一個(gè)完整分錄么?
2020-03-18 15:07
借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)之前掛應(yīng)付賬款暫估款做借應(yīng)付賬款暫估款 貸 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,
2020-03-18 15:16
老師,我剛才沖賬,可是做3月份賬沒辦法做?賬上原材料還有3.5萬元,賬沒辦法做?
2020-03-18 15:20
多了沖掉,借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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