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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-03-18 09:49

你好!
先做沖減分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
(金額用負(fù)數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2020-03-18 09:49

然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款

Delete. 追問

2020-03-18 09:51

餐費(fèi),福利費(fèi)的發(fā)票也可以做到庫存商品里面嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-18 09:53

可以做分錄:
借:管理費(fèi)用…福利費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款

Delete. 追問

2020-03-18 09:58

那我沖減完分錄,做到管理費(fèi)用里,庫存商品就是負(fù)的了,要怎么辦?這樣有風(fēng)險嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:05

庫存商品負(fù)數(shù)是沖減以前暫估庫存商品的(一正一負(fù)為0了,不是負(fù)數(shù)的)

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:05

你好,
沒有影響的

Delete. 追問

2020-03-18 10:16

因為我當(dāng)時暫估完庫存商品就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,所以這樣沖銷做到管理費(fèi)用里的話主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)的,有影響嗎?

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:17

你好!

沒有影響的

Delete. 追問

2020-03-18 10:20

好的好的 謝謝老師了

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:22

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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