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于2020-03-18 09:47 發(fā)布 ??1095次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-03-18 09:49
你好!先做沖減分錄借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款(金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師 解答
然后再根據(jù)發(fā)票做賬借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款
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2020-03-18 09:51
餐費(fèi),福利費(fèi)的發(fā)票也可以做到庫存商品里面嗎
2020-03-18 09:53
可以做分錄:借:管理費(fèi)用…福利費(fèi)貸:應(yīng)付賬款
2020-03-18 09:58
那我沖減完分錄,做到管理費(fèi)用里,庫存商品就是負(fù)的了,要怎么辦?這樣有風(fēng)險嗎
2020-03-18 10:05
庫存商品負(fù)數(shù)是沖減以前暫估庫存商品的(一正一負(fù)為0了,不是負(fù)數(shù)的)
你好,沒有影響的
2020-03-18 10:16
因為我當(dāng)時暫估完庫存商品就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,所以這樣沖銷做到管理費(fèi)用里的話主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)的,有影響嗎?
2020-03-18 10:17
你好!沒有影響的
2020-03-18 10:20
好的好的 謝謝老師了
2020-03-18 10:22
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
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