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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-17 12:02

您好
請問您要調(diào)整什么業(yè)務?

hong 追問

2020-03-17 12:08

老師,上年度銷售的商品本年度退回

bamboo老師 解答

2020-03-17 12:15

借:應收賬款  借方紅字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸;庫存商品 貸方紅字
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應收賬款
貸:銀行存款

hong 追問

2020-03-17 12:22

bamboo老師 解答

2020-03-17 12:34

請問怎么是空白 沒有文字

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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