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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-17 08:12

1.可以先暫估入庫(kù)的哦

樸老師 解答

2020-03-17 08:13

2.可以的,這樣做就行

樸老師 解答

2020-03-17 08:13

3.完工之后可以暫估入庫(kù)的,然后正式付款來票的時(shí)候再紅沖暫估的,按照發(fā)票來做

溫暖 追問

2020-03-17 08:47

1.做帳必須要有出入庫(kù)單嗎?
2.發(fā)票幾個(gè)月才回來,累計(jì)多總怕忘記或者出錯(cuò),怎么更好分辨哪個(gè)票對(duì)應(yīng)哪個(gè)暫估?謝謝

樸老師 解答

2020-03-17 08:48

是的,必須要有的哦
2.暫估的分錄科目上有暫估兩個(gè)字,按照對(duì)應(yīng)暫估的開票

溫暖 追問

2020-03-17 08:55

1.都是直接供應(yīng)商送到加工廠,不經(jīng)過我們的,也必須要有出入庫(kù)單嗎?
2.暫估沒有時(shí)間限制是嗎,票不來可以一直掛著暫估是嗎?

溫暖 追問

2020-03-17 08:56

3.做賬時(shí)銷售商品開票的也必須要附出庫(kù)單是嗎?如果是,出庫(kù)單價(jià)格是成本價(jià)還是售價(jià)?

樸老師 解答

2020-03-17 08:57

1.也要的哦,不然你咋做成本
2.匯算清繳之前來發(fā)票就行了
3.是的哦,要有出庫(kù)單,是售價(jià)

溫暖 追問

2020-03-17 09:53

1.如果匯算清繳還沒有發(fā)票怎么處理?
2.很多人說出庫(kù)單按照成本價(jià)寫,這樣來結(jié)轉(zhuǎn)成本。到底哪個(gè)為準(zhǔn)?

樸老師 解答

2020-03-17 09:55

1.只能調(diào)增,沒有辦法
2.出庫(kù)單是給財(cái)務(wù)部以外的人看的,怎么可能用成本價(jià)

溫暖 追問

2020-03-17 10:57

溫暖 追問

2020-03-17 10:58

看學(xué)堂有人問,老師回復(fù)成本價(jià)。我也凌亂了。不知道怎么寫了

樸老師 解答

2020-03-17 11:02

出庫(kù)單是銷售價(jià)格。成本是用入庫(kù)單的金額結(jié)轉(zhuǎn)的

溫暖 追問

2020-03-17 11:04

老師,銷售商品的時(shí)有發(fā)票上有數(shù)量金額,做帳還一定要出庫(kù)單附后面嗎?

樸老師 解答

2020-03-17 11:07

是的哦,一般有銷售明細(xì)的

溫暖 追問

2020-03-17 11:13

開票的銷售是這樣的,是分批給渠道,然后渠道按照實(shí)銷來結(jié)款,這樣出庫(kù)單和發(fā)票就對(duì)應(yīng)不起來了,怎么操作比較好呢?因?yàn)榍捌诙家淮涡源筘浰瓦M(jìn)去的

樸老師 解答

2020-03-17 11:14

你的出庫(kù)單要和發(fā)票對(duì)應(yīng)的

溫暖 追問

2020-03-17 11:22

那就自己后補(bǔ)根據(jù)發(fā)票來進(jìn)行重新做出入庫(kù)單也可以吧? 老師您有中級(jí)職稱嗎?

樸老師 解答

2020-03-17 11:23

也可以的,但是要的看不出來哦

溫暖 追問

2020-03-17 11:24

怎么指定老師來答疑???

樸老師 解答

2020-03-17 11:25

在會(huì)計(jì)問里面找到對(duì)應(yīng)老師提問就行了

溫暖 追問

2020-03-17 11:35

對(duì)了,之前我又一筆分錄多錄了金額,然后我紅沖差額, 借:庫(kù)存商品  負(fù)數(shù)   貸:生產(chǎn)成本  正數(shù)。  這樣對(duì)嗎?

樸老師 解答

2020-03-17 11:40

不對(duì),這個(gè)分錄不平,,貸方也是負(fù)數(shù)才行或者借方正數(shù)

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相關(guān)問題討論
1.可以先暫估入庫(kù)的哦
2020-03-17 08:12:37
您好, 1,直接計(jì)入勞務(wù)成本不妥,如果對(duì)方不使用這個(gè)積分怎么處理呢?所以我建議還是記入成本類科目,等對(duì)方使用時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)入勞務(wù)成本。 2、這樣是對(duì)的。 3、這樣也可以。
2016-10-08 11:01:38
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 資金流出 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
你好? ? 是你們沒有取得發(fā)票 先做暫估入庫(kù)入賬處理的??
2021-07-08 18:40:18
你好,盤虧要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵債視同銷售
2019-12-23 12:06:33
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