
業(yè)務招待費稅前怎么扣除?舉例我公司銷售收入120萬元,發(fā)生的業(yè)務招待費4000元。
答: 年終匯算清繳,企業(yè)所得稅業(yè)務招待費怎么扣除的?具體計算方法求知道的人幫忙回答下,萬分感謝。 我公司實際銷售收入為120萬元左右,發(fā)生的業(yè)務招待費具體大概是4000元左右。發(fā)生的招待費有沒有超過限額?匯算清繳的時候,具體扣除可以多少?
請問是不是所有的業(yè)務招待費都是按到票面金額的60%,并且不超過銷售收入的千分之五來稅前扣除?
答: 是的。同學。所有的都一樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司2020年度的銷售收入為一億元,實際發(fā)生的符合條件的業(yè)務招待費為200萬元則該公司按照多少萬元予以稅前扣除
答: 業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。


江南美 追問
2020-03-16 22:09
文老師 解答
2020-03-16 22:11
江南美 追問
2020-03-16 22:11
文老師 解答
2020-03-16 22:16
江南美 追問
2020-03-16 22:19
江南美 追問
2020-03-16 22:21
文老師 解答
2020-03-17 11:25