国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-16 16:13

你好,這個(gè)如題目我們只能把會計(jì)分錄寫給你

斯文的酸奶 追問

2020-03-16 16:15

謝謝

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:17

1借銀行存款25000
貸應(yīng)收賬款25000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:18

2借應(yīng)收票據(jù)40000
貸銀行存款40000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:18

3借管理費(fèi)用3000
貸庫存現(xiàn)金3000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:18

4借固定資產(chǎn)50800
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6527
貸銀行存款57327

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:19

5借應(yīng)收賬款226000
貸主營業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額26000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:21

6借管理費(fèi)用2437
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額63
庫存現(xiàn)金563
貸其他應(yīng)收款3000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:21

第三個(gè)分錄的貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:21

7借營業(yè)外支出5000
貸固定資產(chǎn)清理5000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:22

借固定資產(chǎn)清理8000
貸資產(chǎn)處置收益8000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:22

8借管理費(fèi)用900
貸銀行存款900

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:23

9借主營業(yè)務(wù)成本80000
貸庫存商品80000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:24

10借資產(chǎn)減值損失11300
貸壞賬準(zhǔn)備11300

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:26

11借財(cái)務(wù)費(fèi)用800
貸應(yīng)付利息800

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:26

12借銀行存款20000
貸預(yù)收賬款20000

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:27

13借管理費(fèi)用900
貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出900

斯文的酸奶 追問

2020-03-16 16:31

第8題為什么是?
借管理費(fèi)用900
貸銀行存款900

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:33

8借研發(fā)支出-費(fèi)用化900
貸原材料900
后邊說這個(gè)變了

斯文的酸奶 追問

2020-03-16 16:37

謝謝

暖暖老師 解答

2020-03-16 16:39

不客氣,祝你工作開心愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益;收入-費(fèi)用=利潤; 利潤含在資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益里。
2017-03-08 10:48:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...