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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-16 14:58

你好,做個(gè)反分錄就可以了

依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:07

那我現(xiàn)在做憑證,摘要寫調(diào)串戶 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款是吧

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:08

你好,是的,是這個(gè)意思的。

依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:13

在麻煩問下,19年購進(jìn)商品,當(dāng)時(shí)進(jìn)貨發(fā)票沒來,估的價(jià)格入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,20年發(fā)票來了,價(jià)格比估的價(jià)格低,我應(yīng)該做哪些分

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:15

先沖掉原來暫估的分錄,再重新入賬

依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:18

那中間不是有差額,假如我本來估10元,現(xiàn)在發(fā)票是9元,我紅沖10元,在入9元,這樣庫存商品不是少了一

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:19

你好,事實(shí)是多少就是多少的

依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:23

我知道,是怎么調(diào)多出的成本,正常是借:庫存商品1,貸:主營成本1,,現(xiàn)在是跨年了,19年未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在做這樣分錄對(duì)嗎,借:庫存商品1,貸:以前年度損益1,借:以前損益1貸:利潤分配――未分配利潤1,對(duì)嗎

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:27

借  利潤分配――未分配利潤1   貸  主營業(yè)務(wù)成本1        借  庫存商品1  貸  以前年度損益調(diào)整1

依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:46

第一個(gè)分錄有點(diǎn)沒明白

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:49

正常是借:庫存商品1,貸:主營成本1;年終結(jié)轉(zhuǎn)  借  主營成本1   貸  本年利潤1
借 本年利潤1 貸 利潤分配-未分配利潤1
跨年沖掉貸 方的利潤分配-未分配利潤1

依依Mon(免費(fèi)輔食微課堂) 追問

2020-03-16 15:54

好的,謝謝

汪晨老師 解答

2020-03-16 16:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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您好 預(yù)付賬款業(yè)務(wù)發(fā)生比較少的單位可以用應(yīng)付賬款科目代替 如果單位預(yù)付業(yè)務(wù)多 就不能用應(yīng)付賬款代替
2022-06-19 11:05:12
借應(yīng)付賬款貸銀存, 借預(yù)付賬款貸銀存 這兩個(gè)是一樣的,應(yīng)付賬款借方明細(xì)余額表示預(yù)付
2020-01-29 16:12:06
你說的是往來重分類吧?
2019-06-03 12:47:44
用應(yīng)付賬款代替是可以的
2017-12-08 09:06:32
你好!摘要就寫:沖減應(yīng)付賬款金額,應(yīng)付預(yù)付科目合并。
2017-08-29 10:44:56
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