上個月收到租金款,已經(jīng)做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:預(yù)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 這個月領(lǐng)導(dǎo)要求要把當(dāng)月應(yīng)收的租金先掛應(yīng)收賬款,就算之前已經(jīng)收取的租金也要掛起來,已經(jīng)在上個月收取租金做賬務(wù)處理的租金款應(yīng)該如何處理??
kj_kczDBryEt1Z5
于2020-03-14 20:11 發(fā)布 ??2601次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-14 20:15
一、收款時
借: 銀行存款
貸: 預(yù)收賬款
二、確認(rèn)收入時
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
相關(guān)問題討論

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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kj_kczDBryEt1Z5 追問
2020-03-14 20:26
江老師 解答
2020-03-15 08:34