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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-12 17:13

你好,同學(xué)。
是的,你這是視同銷售處理,按銷售這個車交納增值稅處理。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:21

但是好像不是這個,這個稅說的好像是過戶之前交的,而且不可以抵進(jìn)項稅,而且稅率也不是視同銷售的稅率

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:24

你如果之前沒抵扣進(jìn)項,你是按2%交納增值稅。
不存在 其他稅了,你就是視同銷售的增值稅 附加稅等

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:30

?還不是很明白。之前沒抵扣進(jìn)項稅是指什么?當(dāng)時我們買這輛車的時候做了進(jìn)項稅了

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:33

之前沒抵扣進(jìn)項就是說你購進(jìn)的時候沒有減少當(dāng)期交的增值稅。
如果做了進(jìn)項,你現(xiàn)在出售要按13%交稅

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:35

是不是說,我們當(dāng)時買的時候做了進(jìn)項稅,所以賣的時候就要交增值稅,而且稅金是減半征收的所以是2%?那這個錢應(yīng)該怎么去交那?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:38

你是直接在你當(dāng)期增值稅申報的時候把這個申報進(jìn)去,在電子稅務(wù)局交納就可以了

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:40

這個是不可以抵扣進(jìn)項稅的是嗎?那這個稅金是按照哪個金額算得?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:45

可以抵扣進(jìn)項,不是抵扣你的,是抵扣對方 的。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:50

還是不明白,那這個錢假設(shè)是500塊錢,我們公司有進(jìn)項稅1000意思是可以抵扣?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:55

你當(dāng)時購進(jìn)你支付了113,你的處理是
借 固定資產(chǎn) 100
應(yīng)交稅費  13
你抵扣 了進(jìn)項13
現(xiàn)在你銷售,你比如 交了13的稅,這是你的銷項,是取得固定資產(chǎn)的這方的進(jìn)項。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 18:06

這個我理解,只是現(xiàn)在我不明白的事,這個錢我們假設(shè)報稅的時候一塊交應(yīng)該在哪個地方提現(xiàn)?是單獨提現(xiàn)的嗎?因為那個二手車交易的公司說可以查到我們交沒交這個車的增值稅?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 18:09

報稅的時候,你是按正常的銷售申報。你如果沒有開票,就是在無票銷售額處申報。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 18:13

但是二手車市場跟我們公司的人說的那個錢我算了一下,應(yīng)該是按照4%減半征收2%算出來的。所以我也不知道應(yīng)該是什么

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 18:16

那你就是按簡易計稅,機(jī)動車2%交納的。
機(jī)動車二手銷售有優(yōu)惠,就是按簡易計稅4%減半,也就是2%交納。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 18:25

那這個稅款的話我們應(yīng)該怎么去交?也是在稅務(wù)系統(tǒng)里面嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 18:42

是在電子稅務(wù)局里面交納處理的。

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