
老師,我四月底這筆9388.34是2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的,之前會(huì)計(jì)四月申報(bào)表沒(méi)填表四本期發(fā)生額,我沒(méi)知道,五月申報(bào)表四系統(tǒng)帶出期初,所以我就填了本期應(yīng)抵和實(shí)抵這兩處,現(xiàn)在申報(bào)表顯示一直負(fù)數(shù),我們多繳稅9388.34,這種情況咋處理,這是5月表四,增值稅申報(bào)表填表情況,最后一張是8月的申報(bào)表因?yàn)轭A(yù)繳的稅款9388.34我在5月申報(bào)是稅已經(jīng)抵掉了,不存在多繳稅,是這筆稅額應(yīng)該報(bào)表填錯(cuò)了,老師幫我看看這問(wèn)題出在哪,該咋解決好的
答: 你有多交的話多繳為負(fù)數(shù),是負(fù)數(shù)是正常的
物業(yè)性質(zhì)企業(yè),水費(fèi)差額簡(jiǎn)易計(jì)稅備案。在報(bào)稅時(shí),貸方發(fā)生額填在“增值稅申報(bào)表附列資料(一)”第12行,借方發(fā)生額填在什么表上?謝謝!
答: 填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)本期發(fā)生額列即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,想問(wèn)一下增值稅申報(bào)表四中的本期發(fā)生額7458.48是哪些數(shù)據(jù)
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)乘以你的抵扣率。


賈可心 追問(wèn)
2020-03-12 09:58
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2020-03-12 09:59
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2020-03-12 10:00
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