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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-12 09:30

你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

苑園園園 追問

2020-03-12 09:32

那我這個是涉及支出了吧,那預(yù)算會計借方用什么

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:33

你好,往來款對應(yīng)的預(yù)算會計科目的

苑園園園 追問

2020-03-12 09:36

意思我這邊還是要做行政支出業(yè)務(wù)活動費?但是2018年我已經(jīng)做了業(yè)務(wù)活動費了

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:36

你好,往來款沒有對應(yīng)的預(yù)算會計科目的

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:37

業(yè)務(wù)活動費就可以了

苑園園園 追問

2020-03-12 09:38

那我是不是重復(fù)做支出?應(yīng)為2018年我是借業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付賬款

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:39

借方其他應(yīng)付款 貸方收入就可以了

苑園園園 追問

2020-03-12 09:41

不明白,我用的是零余額啊借其他應(yīng)付款,貸領(lǐng)余額那么預(yù)算會計分錄呢?

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:43

你好,往來款沒有對應(yīng)的預(yù)算會計科目的,不需要做預(yù)算會計

苑園園園 追問

2020-03-12 09:45

那預(yù)算會計的資金結(jié)存零余額年末是為零嗎?

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:45

預(yù)算會計的資金結(jié)存零余額年末是為零

苑園園園 追問

2020-03-12 09:47

那我這筆錢還是要做預(yù)算,不做的話就差這筆錢,期末不為零了?

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:47

借方其他應(yīng)付款 貸方  收入。
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存

苑園園園 追問

2020-03-12 09:50

我是授權(quán)支付的不用收入我現(xiàn)在做的分錄是借其他應(yīng)付款 貸零余額賬戶用款額度  然后預(yù)算會計做借資金結(jié)存-貨幣資金 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度  這樣的分錄對不對

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:51

借方其他應(yīng)付款 貸方 零余額賬戶用款額度。
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存

苑園園園 追問

2020-03-12 09:54

問題是2018年我做了一筆借業(yè)務(wù)活動費貸其他應(yīng)付款這樣支出不是重復(fù)了?

紫藤老師 解答

2020-03-12 09:55

你好,2018年的時候還沒有業(yè)務(wù)活動費。2019年的時候才開始改革的

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