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YYYYY
于2020-03-11 17:35 發(fā)布 ??2230次瀏覽
小葉老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-11 17:39
同學(xué),你好,同學(xué),你好,收到發(fā)票沖回原來的暫估,多的部分計(jì)入成本
小葉老師 解答
2020-03-11 17:42
購入時(shí):借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估, 銷售時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),同時(shí),借;營業(yè)成本,貸:庫存商品,收到發(fā)票時(shí),紅沖借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 同時(shí)根據(jù)發(fā)票,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)差額成本:借:營業(yè)成本,貸;庫存商品
YYYYY 追問
2020-03-11 17:49
老師,您好!但是已經(jīng)入了庫存商品了,怎么補(bǔ)救比較好呢?謝謝!
2020-03-11 18:12
不太明白你的意思,說清楚一點(diǎn)哈
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小葉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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小葉老師 解答
2020-03-11 17:42
YYYYY 追問
2020-03-11 17:49
小葉老師 解答
2020-03-11 18:12