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Lily
于2020-03-11 15:36 發(fā)布 ??867次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-11 15:37
一、多計提了,只能在2020年沖銷處理,少計提了,在2020年補提處理。
Lily 追問
2020-03-11 16:02
老師,寫一寫會計分錄,可以嗎?我是會計小白。謝!
江老師 解答
2020-03-11 16:28
你原來的分錄是什么呢?
2020-03-11 16:52
借:銷售費用-業(yè)務提成 貸:其他應付款-業(yè)務提成
2020-03-11 17:02
一、2020年的賬務處理是:1、沖銷2019年的賬務處理借:銷售費用-業(yè)務提成 負數(shù) 貸:其他應付款-業(yè)務提成 負數(shù)2、更正2019年的賬務處理借:銷售費用-業(yè)務提成 正數(shù) 貸:其他應付款-業(yè)務提成 正數(shù)
2020-03-12 09:32
江老師,你好!如果多提了,我可以只做沖回多提的分錄嗎?比如12月計提20000元,實付18000元,我1月份的份錄:借:其他應付款-業(yè)務提成 18000,貸:銀行存款18000,借:銷售費用-業(yè)務提成 -2000,貸:其他應付款-業(yè)務提成 -2000
2020-03-12 09:34
一、沖銷2019年計提的分錄:借:銷售費用-業(yè)務提成 -2000貸:其他應付款-業(yè)務提成 -2000二、更正2019年計提的分錄:借:其他應付款-業(yè)務提成 18000貸:銀行存款18000
2020-03-12 10:16
老師,你跟我上面寫的分錄是一樣的,只是順序不一樣,你是的先沖銷。老師這兩種都可以吧?
2020-03-12 10:17
這個分錄是有順序的,先沖銷,后更正。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2020-03-11 16:02
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2020-03-11 16:28
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