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Yanny 陳
于2020-03-10 17:17 發(fā)布 ??1241次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-03-10 17:18
你好,填主表的第23欄,及附表四,減免稅表
Yanny 陳 追問
2020-03-10 17:25
那這個應(yīng)交稅金減免稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎
汪晨老師 解答
2020-03-10 17:26
你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)即可的。
2020-03-10 19:33
老師,年末再結(jié)轉(zhuǎn)的話增值稅賬上和申報的不是有差額嗎,附加稅影響嗎
2020-03-10 19:45
你好,這個不影響的。
2020-03-11 09:03
老師早,關(guān)于那個稅控盤減免了,那增值稅不是少交了嘛,少交了附加稅不是受影響了嘛
2020-03-11 10:31
你好,增值稅減免,附加稅相應(yīng)減免的。
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汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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Yanny 陳 追問
2020-03-10 17:25
汪晨老師 解答
2020-03-10 17:26
Yanny 陳 追問
2020-03-10 19:33
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2020-03-11 10:31