外貿企業(yè)出口退稅系統(tǒng),2019年12月申報一次退稅業(yè)務批次是01,但是由于進賬發(fā)票開具有問題,2020年同筆業(yè)務重新開具進賬發(fā)票,又重新再系統(tǒng)申報錄的信息,批次應該寫02還是01?因為之前也沒審核通過退稅信息
學堂用戶_ph143839
于2020-03-09 12:26 發(fā)布 ??1858次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-03-09 12:41
你好,同一批就應該還是01
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同學,生產型退稅適合生產型制造企業(yè)出口貨物,外貿企業(yè)退稅適合于外貿公司出口貨物。他們的異同在于企業(yè)性質不一樣,退稅的方式也不一樣,生產型企業(yè)實行的是免抵退,外貿企業(yè)實行的免退。
2021-12-08 14:18:10

同學,你好!在電子稅務局軟件下載那里可以搜索到的,有些城市已經啟用在線版出口退稅系統(tǒng)了,即在電子稅務局就可以操作了。同學可以試試的
2022-03-29 18:33:37

流程上有不同。目前把握2.0即可。
外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.0版操作細則 一、退免稅方式及退免稅稅種 一、出口企業(yè)出口退稅的分類:
生產企業(yè):免、抵、退。[
出口抵稅Export tax deductible]
一般納稅人企業(yè): 商貿企業(yè):免、退。 [出口免稅Export duty-free] 小規(guī)模納稅人:只能“免稅”不能“退稅”。 [出口退稅Export Rebates] (1)外貿企業(yè)退稅——免、退稅:不具備生產能力的出口企業(yè)(外貿企業(yè))或其他單位出口的 貨物或勞務,免征出口銷售環(huán)節(jié)的銷項稅金(增值稅),依據(jù)外貿企業(yè)取得的增值稅專用發(fā) 票注明的進貨金額,按照規(guī)定的退稅率辦理退稅(外貿企業(yè)"免退"政策,即免出口環(huán)節(jié)的增值稅,退購進環(huán)節(jié)的進項增值稅,進項退稅是“先征后退”)。外貿企業(yè)免稅是按征稅率免稅,是對出口貨物增值部分全部免稅。外貿企業(yè)出口貨物的四種退免稅情況:1出口免稅并按規(guī)定享受退稅;2 出口免稅但無退稅;3 零退稅率;4 出口視同內銷。四種退免稅情況對應的稅務處理:對于上述1、2種狀況,其進項增值稅發(fā)票僅作為退稅憑證,不得作為抵扣憑證;對于第3種情況,與內銷處理一致,銷項征稅,因此其進項增值稅發(fā)票允許參與抵扣;對于第4種情況,在具體出現(xiàn)時補提銷項稅額,同時原先不得抵扣的進項稅額通過辦理《外貿企業(yè)出口視同內銷征稅貨物進項稅額抵扣證明》參與抵扣。
2016-11-07 22:20:49

外貿出口企業(yè)如果是購進貨物出口,取得的專用發(fā)票用于辦理退稅,不能進入進項抵扣。當然如果是購進貨物用于內銷,取得的進項可以作為進項稅額參加抵扣。
外貿企業(yè)是實行免退稅。因為內外銷要分開合算,即外銷的涉及的專用發(fā)票用于退稅,不能進入進項。內銷部份單獨就其進項和銷項計算應納稅額,所以不存在抵的問題。
如果生產企業(yè)產品全部出口,沒有內銷,其進項在納稅申報時全部只能作為留底數(shù)(即內銷銷項為零),所以內銷部分等于“零抵稅”,也只有等出口環(huán)節(jié)退稅了。生產企業(yè)和外貿企業(yè)的區(qū)別就在于:適用退稅率和計算退稅的金額的不同。
2016-12-16 14:19:24

你好,當?shù)貒惥志W站軟件下載這個系統(tǒng)并安裝的
2019-10-18 22:37:35
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