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小末
于2020-03-06 11:30 發(fā)布 ??2321次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-06 11:33
你好 你實際是什么地方做錯了。 是少結轉成本了嗎
小末 追問
2020-03-06 14:21
就是把2019 12月的結轉成本分錄貸方的庫存商品-A科目,錄成了主營業(yè)務收入_A。
meizi老師 解答
2020-03-06 14:25
你好 那你就紅沖 調整 。 借以前年度損益調整 貸庫存商品 -A科目 。借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-03-06 14:30
金額都做負數(shù)?
2020-03-06 14:31
你好 金額做正數(shù) 我是做的相反分錄
2020-03-06 14:33
然后填年報財務報表的時候,我就直接修改下主營業(yè)務收入和庫存商品的金額就可以了對嗎?
2020-03-06 14:34
你好 嗯 是的 你要到時調整
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未分配利潤相減不等于凈利潤,也不是以前年度損益調整的原因,那是為什么
答: 做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
以前年度損益調整,為什么要轉入利潤分配未分配利潤?轉了之后是不是不用再計算可供分配利潤了。
答: 你好 以前年度損益調整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請王超老師回答,我要把以前年度損益調整到利潤分配,未分配利潤中去呀同學不然我的報表怎么會平
答: 你通過以前年度損益調整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導致鉤稽關系不正常的
是不是跨年退回的發(fā)票,紅沖后,不在開具藍字發(fā)票。都要通過借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤這一步呢?
討論
有一比去年的收入未確認,沒有以前年度損益調整科目,我做的是借:預收,貸:利潤分配—未分配利潤,增值稅銷項稅,這樣做對嗎?
現(xiàn)在“以前年度損益調整”這個科目還用嗎?還是直接進“利潤分配-未分配利潤”?
公司前兩年都有盈利但是忘提取法定盈余公積了 可以在把兩年的合在一起一起補提嗎 還是說分兩次提 另外就是在補提法定盈余公積時需要用到以前年度損益調整嗎 還是說直接 借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積 借 未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-03-06 14:21
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2020-03-06 14:25
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2020-03-06 14:33
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