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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-06 11:33

你好 你實際是什么地方做錯了。   是少結轉成本了嗎

小末 追問

2020-03-06 14:21

就是把2019 12月的結轉成本分錄貸方的庫存商品-A科目,錄成了主營業(yè)務收入_A。

meizi老師 解答

2020-03-06 14:25

你好   那你就紅沖 調整 。   借以前年度損益調整   貸庫存商品  -A科目  。借未分配利潤貸以前年度損益調整

小末 追問

2020-03-06 14:30

金額都做負數(shù)?

meizi老師 解答

2020-03-06 14:31

你好 金額做正數(shù)  我是做的相反分錄

小末 追問

2020-03-06 14:33

然后填年報財務報表的時候,我就直接修改下主營業(yè)務收入和庫存商品的金額就可以了對嗎?

meizi老師 解答

2020-03-06 14:34

你好 嗯 是的  你要到時調整

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相關問題討論
做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調整結轉到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導致鉤稽關系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調整,你這個 差額部分做這個,
2021-04-25 14:01:06
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