
增值稅納稅申報(bào)表上 生產(chǎn)企業(yè)出口銷售額免稅部分如何填寫。
答: 你好,銷售收入按照全額確認(rèn)收入
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬
答: 兩個(gè)辦法 要么帶著報(bào)表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬后期申報(bào)逐漸消化掉
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想問一下小微企業(yè)月銷售額沒有超過30萬免征增值稅,填到增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額,用不用填增值稅附表增值稅減免申報(bào)表,如果填的話代碼是多少?
答: 不需要填寫,不交稅不需要填寫
老師,外貿(mào)企業(yè)報(bào)稅中增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中出口免稅不是應(yīng)該填寫當(dāng)月出口的銷售額么?
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售額,是不是填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅項(xiàng)目出口免稅欄?
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),申請(qǐng)免稅,那么增值稅納稅申報(bào)表上免稅銷售額填寫在哪里呢?

