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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-03 10:01

你好  你3月開票的話 到時(shí)你就紅沖無票收入  在按開票收入來報(bào) 。 4月申報(bào)的時(shí)候  未開票收入 填寫負(fù)數(shù)  開票收入 填寫正數(shù)

南煙 追問

2020-03-03 10:02

分錄是什么呢?報(bào)稅又需要怎么做呢

meizi老師 解答

2020-03-03 10:04

你好   借銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅       沖無票收入  做 借 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款     按發(fā)票在做 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

南煙 追問

2020-03-03 10:06

但是之前1月份的時(shí)候就已經(jīng)收到貨款了

meizi老師 解答

2020-03-03 10:06

你好   那你就直接做借方銀行存款就行了。

南煙 追問

2020-03-03 10:15

是這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-03-03 10:16

嗯 是的 是這樣來做的

南煙 追問

2020-03-03 10:17

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-03 10:20

不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給評(píng)價(jià)

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發(fā)生時(shí) 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到款項(xiàng) 借;銀行存款等科目 貸;應(yīng)收賬款
2016-08-03 17:17:40
你好,2者都可以的。
2019-03-15 15:48:20
你好 你3月開票的話 到時(shí)你就紅沖無票收入 在按開票收入來報(bào) 。 4月申報(bào)的時(shí)候 未開票收入 填寫負(fù)數(shù) 開票收入 填寫正數(shù)
2020-03-03 10:01:58
同學(xué)你好,單子上和實(shí)收數(shù)不一樣的話可在每個(gè)單子上標(biāo)一下實(shí)收數(shù),直接以實(shí)收數(shù)入賬
2022-02-22 11:33:36
您好,您可以補(bǔ)充確認(rèn)上個(gè)月的收入和應(yīng)收款
2022-01-04 17:14:36
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