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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-03-02 21:21

借:管理費用-職工福利費    貸:應付職工薪酬  
借:應付職工薪酬    貸:銀行存款

追問

2020-03-02 21:25

老師我總結下:現金的話,和工資合并交稅。是禮品的話,因為有發(fā)票,就不需合并交稅了,但要從應付職工薪酬中過一下。請問我的總結對嗎?那么對于一些沒有發(fā)票的購買禮品。因為沒有發(fā)票,和工資合并交稅的話,是不是就沒有涉稅風險了呀?謝謝老師。

許老師 解答

2020-03-02 21:34

其實從嚴格意義上說,發(fā)放實物福利,也是要并入工資交稅的??墒牵捎趯嵨锏脑?,與正常的工資比,金額往往不大。這樣報,也會加大企業(yè)工作量。所以呀,現實中,一般都是不合并申報的。
沒有發(fā)票的話,這樣處理,是不存在什么涉稅風險的哦

追問

2020-03-02 21:40

我公司購買一些幾百上千的易耗品,原材料等,因為是小販那里買的,沒有發(fā)票,有人給出計意,用工資名義,從公司賬戶給對方轉賬,納入工資核算。請問:這個會有涉稅風險嗎?(收據不入賬,用工資抵掉貨款)

許老師 解答

2020-03-02 21:44

要做的話,也要做的像一點。把公司賬戶,提一點現金出來,給小販。這樣做成工資,只要金額不太大,是沒什么問題的哈。因為現金支付,也沒銀行流水可查。
還有呀,現在有規(guī)定,對于小販的這種,500元以下的,填寫相關身份證號,姓名等,是可以以收據入賬的哦

追問

2020-03-02 21:46

現在有規(guī)定,對于小販的這種,500元以下的,填寫相關身份證號,姓名等,是可以以收據入賬的哦-----老師,太好,這個相關的文號規(guī)定您有嗎?謝謝。

許老師 解答

2020-03-02 21:49

這個文件號我沒有,不好意思。
也就是,幾個月前發(fā)布的,可以去國稅總局網站上,看一下哈

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發(fā)放積分(客戶消費時贈送積分): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 合同負債 消耗積分(兌換禮品): 借:合同負債 貸:主營業(yè)務收入 結轉費用(外購禮品成本結轉): 借:銷售費用 貸:庫存商品
2021-11-04 20:24:33
記錄你們的銷售費用就可以。
2018-10-26 17:33:45
你好; 具體是什么禮品的?
2022-01-17 15:18:31
借銷售費用招待費貸銀行存款。
2021-05-03 16:01:19
借招待費 貸庫存商品,
2020-04-14 09:29:28
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