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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-03-02 19:22

你好,計入其他應(yīng)收款科目

立夏 追問

2020-03-02 19:24

不用結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎?往來款一般不是沒余額嗎?

汪晨老師 解答

2020-03-02 19:27

你好,或者你可以在應(yīng)發(fā)工資前面扣掉。例如應(yīng)發(fā)工資100,扣掉罰款10,實(shí)發(fā)90
計提  借  管理費(fèi)用-工資90 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資90
實(shí)際發(fā)放時  借  應(yīng)付職工薪酬-工資90 貸  銀行存款90

立夏 追問

2020-03-02 19:29

發(fā)放工資扣掉的不光是職工罰款,還有職工社

汪晨老師 解答

2020-03-02 19:30

你好,社保通過其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款科目核算

立夏 追問

2020-03-02 19:42

計提 借:管理費(fèi)用;貸:應(yīng)付職工薪酬一社保;應(yīng)付職工薪酬一工資;其他應(yīng)收款一職工罰款
代扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬一社保;貸:其他應(yīng)付款一社保
發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬一工資貸:銀行存款
交納個人部分社保:借:其他應(yīng)付款一社保;貸:銀行存款
對嗎?那其他應(yīng)收款不是掛在帳上嗎?

汪晨老師 解答

2020-03-02 20:07

所以你將罰款放在應(yīng)付工資前面,減少應(yīng)付工資即可

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