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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-01 20:09

期初應(yīng)收100,壞賬10
借 應(yīng)收賬款 10
貸 Xx
轉(zhuǎn)銷15
借 銀行存款15
貸 應(yīng)收賬款 15
借 應(yīng)收賬款 15
貸  壞賬準(zhǔn)備 15
轉(zhuǎn)回壞賬3
借 壞賬準(zhǔn)備 3
貸 應(yīng)收賬款  3
100+10-15=95,
借 壞賬準(zhǔn)備 0.5
貸   信用減值損失 0.5
賬面價值為 95-10+0.5=85.5
你這個解析,貌似沒有正確答案。

星辰辰辰 追問

2020-03-01 20:11

這道題書上答案是88

陳詩晗老師 解答

2020-03-01 20:14

你這里期初100,壞賬10
期末轉(zhuǎn)回計計提的壞賬3,意思就是期末應(yīng)該有的壞賬是7
應(yīng)收賬款為 100+10-15=95-壞賬7=88
不需要分錄,你這也 不具備做分錄的全部已知數(shù)據(jù)。

星辰辰辰 追問

2020-03-01 20:16

答案上應(yīng)收賬款是110
壞賬準(zhǔn)備22

星辰辰辰 追問

2020-03-01 20:16

答案沒怎么看懂

陳詩晗老師 解答

2020-03-01 20:17

你期初的壞幾準(zhǔn)備10,期末轉(zhuǎn)回3,那么也就意味著你期末應(yīng)該有的壞賬為7
你期初應(yīng)收100,增加10=110,你后面轉(zhuǎn)銷了15,110-15=95

星辰辰辰 追問

2020-03-01 20:22

明白了 謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-03-01 20:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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