老師,異地工程預(yù)繳增值稅會計分錄怎么做,預(yù)繳的時候我可以這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交的增值稅。如果這個月多預(yù)繳了的話,會計分錄要怎么做?
Hedgehog
于2020-02-28 14:34 發(fā)布 ??1995次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-28 14:42
你好,你是一般納稅人的嗎?
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交稅
借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報時抵繳
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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